香蕉2015
收票1.做进项票收票登帐记录。2.应付账款台帐及时记录回票信息。3.进项附上相匹配的送货单、入库单。对账无误备做账用。开票1.核对数量、金额。确认无误后开票。2.销项票据附上匹配相对应的送货单,核对无误备做账用。3.开票后及时将销售信息录入应收帐款台对账1.入库:原辅料及其他物料入库报表上数量、金额与收、发票据核对。2.出库:所有发出产成品以及外调、外借等台账与出库数量核对。3.核对各生产工序间收、发数据相互是否一致。4.随时检查仓库各类台账的记录情况,发现记录不及时,不规范的及时纠正或整改。5.仓库出入库所有原始单据回笼(收回财务部),初定每周收二次即:周三、周收单据,同时,要求各仓管员将电子档台账及时期发到财务部,查台账与单据是否相符。6.与个供应商财务对账,及时做好应收、应付帐台账。7.协助会计做财务帐,并与会计核对应收、应付账款的对账。做报表1.月底根据核实后的出库数据做好销售报表。2.做好销售月报、季报、年报盘点工作1.督促落实月底盘点工作,将盘点后的原始盘点表格收回备份,待查。检查各生产工序月出入库明细表,月汇总报表及盘点差异报表,核对各车间差异数,做好分析表。2.根据原材及辅料使用分析表做出当月仓库赢亏表.3.督促各仓管员将出入库明细表、汇总表、盘点表、分析表、数量对账表等交到财务部,根据需要打印备份。整理工作1.做好财务部各类台账以及仓库交来的台账保存2.所有原始票据收集和分类整理,以备做账用。(不能作为做账附件用的票据分类 存档).3.各类电子档资料分类保存,要求用U盘备份

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助理会计师需要能够独立进行账务处理,熟悉会计法规和税法,熟练使用财务软件;具有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;以下是我精心收集整理的助理会计师主要职责,下面我就和大家分享,来欣赏一下吧。
助理会计师主要职责1
1.协助采购模块负责人收集资料、汇总资料及跟踪进度并登记表格;
2.汇总供应商信息并在有关人员指导下执行信息核实程序;
3.收集项目资料在相关人员的指导下进行整理并登记有关表格;
4.去银行打印对账单及银行回单;
5.参与固定资产盘点和存货盘点。
助理会计师主要职责2
1、协助主管完成日常事务性工作,协助处理帐务;
2、申请票据,购买发票,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;
3、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
4、协助财会文件的准备、归档和保管;
5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
6、负责与银行、税务等部门的对外联络。
助理会计师主要职责3
1、财务账务处理,确保准确、完整。
2、档案管理能力,财务凭证、会计档案的整理、归类及装订。
3、协助仓库管理人员,进行物料的存放、盘点。
4、协助主管完成其他日常性工作。
助理会计师主要职责4
1.发票处理
2.记账
3.对账
4.银行回单
5.报表解析
6.凭证装订
7.会计准则实操
助理会计师主要职责5
1.协助会计录入记账凭证、结账和编制财务报表
2.协助会计按时进行纳税申报和税务相关工作
3.编制报送各类对外、对内的月度、季度和年度财务报表等
4.负责提供和业务相关数据,对公司费用、成本等财务数据的梳理统计
5.参与财务资产清点及 固定资产管理
6.整理财务相关文件、凭证、资料, 并进行归档保管
7.按时完成上级安排的临时性工作
助理会计师主要职责6
1、协助会计统计日常收支的管理和核对并汇总;
2、负责登记现金,银行存款 日记 账并准确录入系统;
3、管理公司考勤记录核算并核算工资;
4、公司安排的其他统计、制表等杂物;
5、统计公司员工的绩效考核等;
助理会计师主要职责7
1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算,对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
2、接受税务、审计等部门的检查、监督,及时、准确提供所需的各项资料,与各方保持良好的沟通及协调;
3、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划,并与实际执行情况进行对比分析;
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1.全面负责公司日常办公事务。处理来往电话、函件;日常政务接待、来访客人接待;公司上层文件的传达。 2.负责日常的财务开支和银行周转业务,处理每月与银行之间的对帐。 3.编制现金凭证,填制相关报表并交上级审核,确保现金与报表相符。 4.登现金日记帐、银行日记帐、编制银行余额调节表。 5.办理工商税务年审、企业变更、购买发票等业务。 6.人力资源考勤统计。
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工作职责
1、协助主办会计开展工作,做好会计业务,搞好会计核算和分析。
2、依据法律、法规进行会计核算,实行会计监督,拒绝办理违反财经制度的业务,拒绝不合理支出。
3、按时记账,结账、报账,定期核对现金、银行存款、盘点物资,做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”。
4、认真核对收支单据,凡未按规定审批的单据,一律不得入账。
5、积极配合和支持理财小组的活动,及时做好理财准备工作,提供真实完整的财务资料。
6、加强原始凭证审核、编制好记账凭证,及时登记各类账簿。
7、认真做好农经统计、汇总、上报工作。
8、办理其他有关的财会事务,做好文书及日常事务工作。
9、及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。
10、办理公司证件年检及有关事宜。
日常工作内容阐述
一、收票:
1、做进项票收票登帐记录。
2、应付账款台帐及时记录回票信息。
3、进项附上相匹配的送货单、入库单。对账无误备做账用。
二、开票:
1、核对数量、金额。确认无误后开票。
2、销项票据附上匹配相对应的送货单,核对无误备做账用。
3、开票后及时将销售信息录入应收帐款台帐
三、对账:
1、入库:原辅料及其他物料入库报表上数量、金额与收、发票据核对。
2、出库:所有发出产成品以及外调、外借等台账与出库数量核对。
3、核对各生产工序间收、发数据相互是否一致。
4、随时检查仓库各类台账的记录情况,发现记录不及时,不规范的及时纠正或整改。
5、仓库出入库所有原始单据回笼(收回财务部),初定每周收二次即:周三、周收单据,同时,要求各仓管员将电子档台账及时期发到财务部,查台账与单据是否相符。
6、与个供应商财务对账,及时做好应收、应付帐台账。
7、协助会计做财务帐,并与会计核对应收、应付账款的对账。
四、做销售报表:
1、月底根据核实后的出库数据做好销售报表。
2、做好销售月报、季报、年报
五、盘点工作
1、督促落实月底盘点工作,将盘点后的原始盘点表格收回备份,待查。检查各生产工序月出入库明细表,月汇总报表及盘点差异报表,核对各车间差异数,做好分析表。
2、根据原材及辅料使用分析表做出当月仓库赢亏表、
3、督促各仓管员将出入库明细表、汇总表、盘点表、分析表、数量对账表等交到财务部,根据需要打印备份。
六.整理工作
1、做好财务部各类台账以及仓库交来的台账保存
2、所有原始票据收集和分类整理,以备做账用。(不能作为做账附件用的`票据分类存档)、
3、各类电子档资料分类保存,要求用U盘备份
1、前期在行政经理的安排下,进行相关基层岗位的了解;
2、新员工入、离职、调岗等相关手续办理,员工晋升的考核及办理;
3、编制销售公司的记帐凭证,登记会计帐簿,会计报表;
4、编制、核算每月的工资、奖金发放表;
5、对接公司其它相关部门销售业绩数据周报、月报及汇总;
6、定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符;
1、负责收集各行业最新会计相关信息,协助工程师更新软件中的会计科目及会计报表格式;
2、负责协助工程师安装指导相关会计人员如何使用4Fang财务软件,及简单的会计知识运应到软件中;
3、负责协助工程师解答相关会计人员,在使用4Fang财务软件过程中碰到的问题;
4、完成领导交办的其他事宜。
1、负责在ERP系统录入每日销售出库单;
2、负责开具发票,统计销售额和采购发票的收集认证和分类整理工作;
3、负责账目的凭证录入、凭证整理工作;
4、负责企业的相关税务申报;
5、负责各个店铺的销售核对,出具各个店铺的经营报表。
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