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借:银行存款 贷:预收账款你说的内帐 贷“主营业务收入”,这种做法不合适,如果查询甲方拨了多少钱岂不是很麻烦,既然是内帐可以按实际情况做!也可以单独整理一下!
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工程单位可以按完工进度结成本和收入。先按30%结转。借:工程结算成本 500 贷:工程施工—材料费 等 500万同时结转收入,按合同的30%结转 借:预收账款 等 贷:工程结算收入
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1.借:银行存款 贷:应收账款 支付给各班组时,借:应付账款-班组 贷:现金 这两笔当时走过应收和应付才可以这样做,不然不平账2.提取现金是发生的费用计入财务费用 借:财务费用 贷:现金 如果当时提现时是付的现金可以这样做,如果是直接扣的银行存款要走贷:银行存款
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