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hanhan0124
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yyh心随我动

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1.中秋节购月饼送礼:借:销售费用-招待费贷:现金(银行存款)发给职工:借:管理费用-福利费贷:现金(银行存款)2.每个月交的房租:借:制造费用-租赁费贷:现金(银行存款)

买月饼会计分录

144 评论(14)

Leo不是处女座

购买月饼赠送给客户的会计分录处理如下:

1.购进时:

借:库存商品

应交税费——增值税(进项税额)

贷:银行存款

2.赠送时:

借:管理费用——业务招待费

贷:库存商品

应交税费——应交增值税(销项税额)

二、送月饼给员工会计分录

月饼用于集体福利的会计处理具体如下:

1.购进时:

借:库存商品

应交税费——增值税(进项税额)

贷:银行存款

2.发放时:

借:应付职工薪酬——非货币性福利

贷:库存商品

应交税费——应交增值税(进项税额转出)

3.期末计提职工薪酬时:

借:生产成本、管理费用等

贷:应付职工薪酬

招待费具体范围如下

1、企业生产经营需要而宴请或工作餐的开支。

2、企业生产经营需要赠送纪念品的开支。

3、企业生产经营需要而发生的旅游景点参观费和交通费及其他费用的开支。

4、企业生产经营需要而发生的业务关系人员的差旅费开支。

121 评论(8)

温馨玫瑰

具体方法:

首先你要判定会计主体,如果是老板个人掏钱给员工买月饼,你作为公司的会计不需要做分录。

如果是用公司的钱,老板到时会从公司拿走2000元,也就是公司承担,那么你就要做以下分录了:

借:应付职工薪酬--应付福利费1000

贷: 现金 1000

借:管理费用-福利费 1000

贷:应付职工薪酬--应付福利费1000

此外,如果2000的现金是从银行取现的

还要做一笔:

借:现金 2000

贷:银行存款 2000

身为会计,每个节假日前期工作也是她们最忙的时候,比如说中秋,因为公司肯定要为员工发福利,但是每一次账都不能那么随随便便的,所以身为会计就起码要做好本职应该做的,比如说中秋节如何做好分录。

计提时,借:管理费用/销售费用/制造费用/生产成本--职工福利费(按人员所在部门入账)

贷:应付职工薪酬--职工福利费

开支时,借:应付职工薪酬--职工福利费

贷:库存现金/银行存款

165 评论(12)

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