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寄居小妖妖
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咩~咩~羊

已采纳

简单的说就是需要各类的原始凭证和票据 入加油的发票 吃饭的发票 银行汇款的汇款单 员工借款的借条等业务发生时第一原始凭证 只要能证明相关业务就行 不能进行任何加工和处理 希望采纳哦

会计的票子

283 评论(10)

周大侠go

白票子也就是白条子说明,比如借款或者是付款,没有拿到发票,没有拿到正式的收据,打个条子就叫白条子。

329 评论(11)

哆啦瞄瞄

一票和两票在会计中是指结算方式。

在企业购销活动中,结算方式有“一票制”结算和“两票制”结算两种,这里的一票和两票都是站在购货方角度说的。

一票制结算是所购货物实行到厂价格一票制,让销货方统一开增值票,将运输费用包括在其中。两票制结算就是销货方为购货方开具的增值票额为其出厂价,运费则单独由运输方开货运发票给购货方。

会计中结算方式:

1、结算方式是指用一定的形式和条件来实现企业间或企业与其他单位或个人间货币收付的程序和方法,分现金结算和转账结算两种。

2、现金结算是以直接收付现金的方式,结清因商品交易、劳务供应等业务的往来款项。而转账结算是指收付款双方通过银行以划拨清算的方式,把款项从付款单位存款户转入收款单位存款户。

3、企业除按照规定的现金使用范围可用现金进行结算外,其余都需要通过银行进行转账结算。

232 评论(13)

乐乐媚娘

这个就是白条的意思,没有发票的单子正常来说白票财务是无法报销的

242 评论(15)

美梦似路长!

会计发票开具流程分四种情况:1、开具正数专用发票:进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写购货方信息→填写商品信息→打印发票2、开具带销货清单的专用发票:进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写购货方信息→点击“清单”按钮→ 进入销货清单填开界面→填写各条商品信息→点击“退出”返回发票界面→打印发票→在“已开发票查询”中打印销货清单3、开具带折扣的专用发票:进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开/销货清单填开→选择相应商品行→设置折扣行数→设置“折扣率”或“折扣金额”→打印发票4、开具负数专用发票:进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→点击“负数”按钮→填写相应的正数发票的号码和代码→系统弹出相应的正数发票的信息,确定→系统自动生成负数发票→打印发票 想开纸、电票尽在票慧哦!

283 评论(14)

倓里格倓*

会计发票开具流程分四种情况:1、开具正数专用发票:进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写购货方信息→填写商品信息→打印发票2、开具带销货清单的专用发票:进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写购货方信息→点击“清单”按钮→ 进入销货清单填开界面→填写各条商品信息→点击“退出”返回发票界面→打印发票→在“已开发票查询”中打印销货清单3、开具带折扣的专用发票:进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开/销货清单填开→选择相应商品行→设置折扣行数→设置“折扣率”或“折扣金额”→打印发票4、开具负数专用发票:进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→点击“负数”按钮→填写相应的正数发票的号码和代码→系统弹出相应的正数发票的信息,确定→系统自动生成负数发票→打印发票

185 评论(13)

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