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大琳琳666
首页 > 会计资格证 > 会计开票复杂不

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果果麦片

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一、正面回答1、登录增值税发票税控开票软件;2、进入发票管理界面,点击发票填开,进入开票页面;3、输入开票信息;4、打印发票,打印的时候需要将领用的发票平放在开票机内。二、分析详情财务开票,也就是开具发票,是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中,开具、收取收付款凭证的行为。销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票。特殊情况下,由付款方向收款方开具发票。开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。三、发票开具使用的要求任何填开发票的单位和个人必须在发生经营业务并确认营业收入时,才能开具发票,未发生经营业务一律不得开具发票。不得转借、转让或者代开发票。不得拆本使用发票。不得自行扩大专用发票的使用范围。

会计开票复杂不

176 评论(8)

胡来,任性

关于一个正规公司开发票是一个很简单的事情,也就几分钟的事情。开发票很简单。但主要要看你财务为什么不给你及时开发票。原因有多种。一、太忙,但是这个一般不算原因。开发票也是她 的工作,她必须完成。二、公司关于开到少发票比如金额和数量有规定。这点也不是财务说的算的。三、下个月过年,财务想请假回家,最好这个月不开发票。这样零申报就可以了。比较简单。下个 月做账的时候不复杂。四,贵司无钱缴纳此次发票的税金。五,公司发票缺少,没有及时购买。等等,无论什么原因,你需要的是和财务好好沟通,若实在无法沟通,去找老板投诉啊。

195 评论(15)

不给知道我是谁

你是谁?老板?把财务换了 换个听话能干活的不是老板?你管那么多干什么 说了又不算

238 评论(13)

冰河水心

财务人员的沟通能力有问题。因为你所是啊的时间,正好赶上财务年结,工作量巨大,还要报税,很可能截止一个时间,所以多理解,多沟通吧。光是发脾气是解决不了问题的。

86 评论(12)

倍笨儿9999

你写得太多了,主要说一下发票吧:发票目前有三联:记账联,发票联,抵扣联,(一般纳税人)其中发票联给客户,记账联自己留存记账,抵扣联做增值税抵扣用。还有就是小规模纳税人:发票联和记账联两联,因为它不存在抵扣问题,所以只发票联给客户,记账联自己记账即可!至于你说的销售发运单,顾客对账单视各公司需要自定,没有什么特别的,顾客的汇款通知单是银行方面有规定的,不是公司说了算,所以不用管它。至于你说的传递问题,呵呵,真的有点不太明白了,不过除了发票要把发票联传递给客户外(你给客户开传给客户,客户给你开,你就要让客户传递给你),其实银行的什么进账啊,如果你给客户打,客户收到,他们收到的银行会给客户出收款凭证,所以你不用管,客户给你开,你的开户行收到也会出收款凭证,也不用客户给你开!不知道讲得清楚不?如果还不明白,可以在线呼叫!

190 评论(8)

吃撑了别跑

会计发票开具流程分四种情况:1、开具正数专用发票:进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写购货方信息→填写商品信息→打印发票2、开具带销货清单的专用发票:进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写购货方信息→点击“清单”按钮→ 进入销货清单填开界面→填写各条商品信息→点击“退出”返回发票界面→打印发票→在“已开发票查询”中打印销货清单3、开具带折扣的专用发票:进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开/销货清单填开→选择相应商品行→设置折扣行数→设置“折扣率”或“折扣金额”→打印发票4、开具负数专用发票:进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→点击“负数”按钮→填写相应的正数发票的号码和代码→系统弹出相应的正数发票的信息,确定→系统自动生成负数发票→打印发票

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