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mercury211
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内部审计机构应当依照国家法律法规、政策规定、内部审计职业规范和本单位有关要求,对本单位及其所属单位的财政财务收支、内部控制和有关经济活动,以及所属单位主要负责人经济责任履行情况等,进行审计。

目的在于帮助部门、单位的管理人员实行最有效的管理。内部审计与外部审计相配合并互为补充,是现代审计的一大特色。健全的内部审计制度,可为外部审计提供可信赖的资料,减少外部审计的工作量。

基本定义

审计是由国家授权或接受委托的专职机构和人员,依照国家法规、审计准则和会计理论,运用专门的方法,对被审计单位的财政、财务收支、经营管理活动及其相关资料的真实性、正确性、合规性、合法性、效益性进行审查和监督,评价经济责任,鉴证经济业务,用以维护财经法纪、改善经营管理、提高经济效益的一项独立性的经济监督活动。

会计内审工作内容

165 评论(14)

王生饮啖茶

财务内审岗位需要熟悉企业经营管理流程,熟悉研发、生产、质量、采购、物流等相关业务过程;下面是我给大家整理的财务内审 岗位职责 ,欢迎大家借鉴与参考,肯定对大家有所帮助。

财务内审岗位职责1

1. 区域个人报销单据审核,入账。

2. 区域个人报销项目和申请人沟通,强化报销单据合规性。

3. 个人报销项目进项发票账务处理

4. 协助管理个人报销团队,包括审核团队成员单据,确认入账,培训。

5. 个人报销项目BS 科目清理,重点项目追踪。

6. 维护个人报销员工基本信息。

7. 协助更新报销政策,

8. 协助区域新员工报销培训。

9. 纸质凭证整理装订。

10. 其他财务部相关工作,或部门主管指定工作。

财务内审岗位职责2

1、负责财务报销系统设计、优化工作;

2、围绕财务咨询、财务报销制度宣贯、财务流程等2行财务报销的运营,时间能够洞察员工的诉求和痛点,不断通过运营提升报销的满意度;

3、定期进行报销数据的分析,识别成本变动的原因和合理性,针对不提倡的支出行为,能够联动公司的业务和财务其他部门,一起推进解决,以此降低公司不必要的费用支出。

财务内审岗位职责3

1. 应收类往来账管理

2. 与韩国总部进行沟通协作

财务内审岗位职责4

1、 负责编制集团财务分析 报告 ,真实准确反映各业务板块经营状况、现金流情况并结合预算目标、行业动态、业务信息进行综合分析,提出专业分析建议,支撑业务决策;

2、 负责对经营数据的质量管理,完善核对及勾稽逻辑,洞察各类数据偏差原因,积极与业务部门沟通,提出优化建议并持续跟进改进状况,促进信息质量持续提升;

3、 结合分析结果重点向管理层及业务部门揭示潜在经营风险,针对异动指标,结合业务需求开展专题研究并出具专项报告;

4、 优化和完善财务分析体系,优化数据分析报表,协助收集、修订和制定公司内部相关 财务管理 制度并监督执行。

财务内审岗位职责5

1. 根据集团总部的统一安排,及时高效地完成年度预算;

2. 负责制定全面的预算管理制度和预算管理体系;

3. 负责集团预算执行情况的跟踪分析,准备预算分析会议的相关资料,推进各业务部门预算使用和管理规范;

4. 负责月度/季度/年度预算执行和 总结 报告;

5. 根据管理层需求,提供各种财务分析报表以供决策;

6. 研发费用加计扣除及规划;

7. 及时准确完成月度税务申报工作及年度所得税汇缴;

8. 与税务局保持紧密高效联系,配合税务局完成各类稽查工作,确保无外部税务风险;

9. 上级交代的其他工作。

财务内审岗位职责6

(1)据国家、集团及公司的有关 规章制度 ,负责公司财务核算和预算控制工作;

(2)负责公司费用审核和控制,各类费用和支出单据复核;

(3)负责编制公司财务报表及相关报表,并确保其及时性和准确性;

(4)负责会计凭证、会计账簿的装订及归档;

(5)协助处理公司及所属项目公司年度审计、工商年检等工作。

财务内审岗位职责7

1. 参与制定部门工作规划和预算,实施并跟踪、分析、总结执行情况。

2. 参与制定、优化部门制度和工作流程,完善部门及岗位职责。

3. 辅助审核原始凭证,记账凭证的完整性,合法性,编制、录入会计凭证,并根据相关会计记录制作各类摊销凭证。

4.负责收集、审核、汇编项目部会计报表,编制本单位除成本外的各类会计报表。

5.负责收集、审核、汇编项目部审计工作底稿,编制除成本外的审计工作底稿。

6.负责登记各类费用台账,分析二级费用开支情况和本单位的财务状况。

7. 负责会计核算软件的系统管理。

8.负责本单位各类债权债务的确认与清理。

9. 负责工资薪酬核算,计提工资附加费等工作。

10. 负责每月装订会计凭证,报表,每半年装订各种账页,每年按规定编制会计档案清册,并移送档案室。

11. 协助工会及时提供工会经费,会费计提上缴数据。

12. 配合外部审计机构的资料收集,汇总等审计协调工作。

13. 遵守集团相关工作管理制度,履行岗位保密职责。

15. 完成领导交办的其他工作。

财务内审岗位职责相关 文章 :

★ 内审会计岗位职责

★ 财务审计部室岗位职责

★ 财务审计岗位职责范本

★ 内部审计的岗位职责

★ 财务审计经理的岗位职责

★ 财务审计主管的岗位职责

★ 财务审计专员岗位职责

★ 财务审核人员岗位职责

★ 财务稽核岗位职责范本

93 评论(12)

麦兜爱李公主

法律分析:内审是指内部审计,是依法属于审计机关审计监督对象的单位,按照国家有关规定建立健全内部审计制度,在审计机关的业务指导和监督下进行的内部审计工作。主要内容有:内部会计控制制度;财务和经营信息;经济活动的经济性、效率和效果,包括企业的非财务控制;对法律、规定和其他外部要求的遵循情况,以及对管理当局政策、指令和其他内部要求的遵循情况。

法律依据:《中华人民共和国审计法》 第二十九条 依法属于审计机关审计监督对象的单位,应当按照国家有关规定建立健全内部审计制度;其内部审计工作应当接受审计机关的业务指导和监督。

261 评论(15)

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