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应付会计职责及工作内容落实到具体工作中是非常具体的,大大小小有几十项。总结一下就是核对、对账、整理、审核、控制成本、结算等。具体的在下文会为大家详细解答。1、根据已审核好的原始单据登记好付款业务。2、根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作,并填写付款申请。3、跟催所有借支的冲账进度,督促借支人员在规定时间内核销。4、每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。5、保管好相关的付款原始凭证,并做好整理工作。6、与总出纳一起盘点营业收入,做好签字确认工作。7、协助会计主管一起盘点各备用金的使用情况,并做好记录。8、协助会计主管装订应付账凭证,整理会计档案。9、月结时应与出纳对账,出应付账账龄分析表。10、及时完成上司安排的其它工作。
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1、根据已审核好的原始单据登记好付款业务。2、根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作,并填写付款申请。3、跟催所有借支的冲账进度,督促借支人员在规定时间内核销。4、每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。5、保管好相关的付款原始凭证,并做好整理工作。6、与总出纳一起盘点营业收入,做好签字确认工作。7、协助会计主管一起盘点各备用金的使用情况,并做好记录。8、协助会计主管装订应付账凭证,整理会计档案。9、月结时应与出纳对账,出应付账账龄分析表。10、及时完成上司安排的其它工作。
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1、根据已审核好的原始单据登记好付款业务。2、根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作,并填写付款申请。3、跟催所有借支的冲账进度,督促借支人员在规定时间内核销。4、每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。5、保管好相关的付款原始凭证,并做好整理工作。6、与总出纳一起盘点营业收入,做好签字确认工作。7、协助会计主管一起盘点各备用金的使用情况,并做好记录。8、协助会计主管装订应付账凭证,整理会计档案。9、月结时应与出纳对账,出应付账账龄分析表。10、及时完成上司安排的其它工作岗位职责:1、仓库单据整理:按月完成入库单据的核对工作,分类整理并装订成册;。2、对账:每月与采购及子公司对账,审核发票,跟进预付账款的到货及发票情况。3、付款及信息发布:审核付款计划、安排货款支付并及时发布付款信息。4、应付票据的登记、入账及核销。5、填制应付账款、预付账款凭证,检查各科目、明细账准确性,出具账龄分析表。6、负责凭证的整理、装订及存档。7、协助主管进行其他财务工作事项。以上为【应付会计职责及工作内容】的所有答案,如果你想要学习更多这方面的的知识,欢迎大家前往高顿教育官网!版权声明:本站内容声明‘来源高顿’均
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(一)应付工作:1、根据已审核好的原始单据登记好付款业务。2、根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作,并填写付款申请。3、跟催所有借支的冲账进度,督促借支人员在规定时间内核销。4、每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。5、保管好相关的付款原始凭证,并做好整理工作。6、与总出纳一起盘点营业收入,做好签字确认工作。7、协助会计主管一起盘点各备用金的使用情况,并做好记录。8、协助会计主管装订应付账凭证,整理会计档案。9、月结时应与出纳对账,出应付账账龄分析表。10、及时完成上司安排的其它工作。(二)应收工作:1、收集、整理、保存好各单位优惠合同是否准确或按协议给予相应折扣。2、每日核对日审编制的应收信用卡账单,根据银行回款单及时了解信用卡的到账情况,做好手续费的核算并登记入账。3、保管各部门、各班次的营业报告及其附件、原始单据,按审核后的应收账明细表制成凭证。4、登记收入明细账及签单账,登记好每一笔营业收入,并与月底做好对账工作。5、做好每一笔挂账款的对账与回收工作。6、做好每一笔消费押金的记录,并跟进押金的消费。7、做好与各代销单位核对的代销账目,并填写付款申请。8、月结时与出纳对账,出应收账账龄分析表交上级主管审核。9、协助会计主管装订应付账凭证,整理会计档案。10、整理、分类、汇总酒店全部营业收入账单,编制营业月报表。及时完成上司安排的其它工作。
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应付会计工作内容落实到具体工作中是非常具体的,大大小小有几十项。总结一下就是核对、对账、整理、审核、控制成本、结算等:
1、根据已审核好的原始单据登记好付款业务。
2、根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作,并填写付款申请。
3、跟催所有借支的冲账进度,督促借支人员在规定时间内核销。
4、每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。
5、保管好相关的付款原始凭证,并做好整理工作。
6、与总出纳一起盘点营业收入,做好签字确认工作。
7、协助会计主管一起盘点各备用金的使用情况,并做好记录。
8、协助会计主管装订应付账凭证,整理会计档案。
9、月结时应与出纳对账,出应付账账龄分析表。
10、及时完成上司安排的其它工作。
1、仓库单据整理:按月完成入库单据的核对工作,分类整理并装订成册。
2、对账:每月与采购及子公司对账,审核发票,跟进预付账款的到货及发票情况。
3、付款及信息发布:审核付款计划、安排货款支付并及时发布付款信息。
4、应付票据的登记、入账及核销。
5、填制应付账款、预付账款凭证,检查各科目、明细账准确性,出具账龄分析表。
6、负责凭证的整理、装订及存档。
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