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中国神运
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秋刀鱼与禹

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会计做帐时,凭证日期一般都是做帐月份的最后一天的日期。

会计期和凭证日期

262 评论(15)

好好在一起吧

填写日期一般是填财会人员填制记账凭证的当天日期,也可以根据管理需要,填写经济业务发生的日期或月末日期。如报销差旅费的记账凭证填写报销当日的日期;现金收、付款记账凭证填写办理收、付现金的日期;银行收款业务的记账凭证一般按财会部门收到银行进账单或银行回执的戳记日期填写;当实际收到的进账单日期与银行戳记日,期相隔较远,或次月初收到上月的银行收、付款凭证,按财会部门实际办理转账业务的日期填写;银行付款业务的记账凭证,一般以财会部门开出银行存款付出单据的日期或承付的日期填写;属于计提和分配费用等转账业务的记账凭证,应以当月最后的日期填写。温馨提示:以上内容仅供参考。应答时间:2021-04-22,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。 [平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~

80 评论(15)

Iceberg2013

日清月结,是基本常识和要求。 凡是现金或者银行存款等,入和出,均需要当天做帐完毕。会计的账期跟实际日期关系不大,很多会计都是在次月开始做前一个月的账。例如:12月份做11的账,那么做账日期就应该选在11月30日之前,不能选12月日期。11月账完成后,结账。再开始做12月份的账。如果你用的是系统软件做账的话,你就会发现,11月不结账,是不允许把日期改到12月的。现金日记账跟银行存款日记账业务发生时间时一定要写实际发生时间,这个跟会计做账日期无关。也不要管记账凭证,就是要登记实际发生时间,否则与银行与客户对账时就麻烦了。

201 评论(13)

Q471468543

您好,如果你想3月份建账,而现在的账套启用期间是4月,那么请重新建立新账套,在建账初始过程中选择启用时间为3月,账套建立后将原帐套账套中的凭证导过来(两个账套的科目,核算项目必须一致,否则无法导入或完全导入)。如果只是因为3月份没做完,而会计期间已经结到4月,那么请反结账(ctrl+F12)后继续完成3月份的账务处理。

159 评论(10)

哈哈超man

理论上是的,但是如果是代账的话,就做月底也没有关系的

135 评论(10)

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