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房地产销售会计岗位职责(精选7篇)
在生活中,需要使用岗位职责的场合越来越多,制定岗位职责有助于提高内部竞争活力,提高工作效率。什么样的岗位职责才是有效的呢?下面是我帮大家整理的房地产销售会计岗位职责(精选7篇),希望对大家有所帮助。
1、每月节点性完成业务运营分析数据整理及报告。
2、完成公司纳税申报工作及年度所得税汇算清缴。
3、本地单据审核及已付款单据登记及核算工作,出具财务报表。
4、审核及登记、开具发票以及后续缴销申购事宜。
5、负责会计账簿装订存档事宜。
6、其他日常财务工作事项。
1、负责编制与往来款项相关的各项凭证,并及时登记相应的明细账;
2、负责每月与往来供应商对账,确保往来帐项清楚;
3、负责对应收帐款进行分析,督促相关人员及时回收货款;
4、协助采购人员制订并实施付款计划,做好应付款项的管理;
5、针对库存的管理,每月针对产品进行抽盘。
1、独立处理和解决公司账务及税务的相关事宜;
2、做好财务预算、审核、监督工作;
3、依据相关制度审核各种会计单据,保证日常核算的确定无误;
4、协助完成公司交办的其他工作任务。
1、日常财务核算、会计凭证、税务工作的`处理及审核;
2、负责公司全盘账务处理,审核公司及项目单据,及时出具报表;
3、做好与往来公司的往来账目核对、应收及应付的核对,做到账实相符;
4、协调对外审计,提供所需财会资料;
5、完成领导交代的其他工作。
1、负责分公司的全盘账务处理。
2、负责分公司的库存管理及盘点工作。
3、负责分公司固定资产的管理及盘点工作。
4、协助处理总公司的部份财务工作。
5、主管安排的其它工作。
1、在公司财务部经理的直接领导下,负责组织和领导本公司的财务工作,提供规范化、标准化的财务管理与会计核算服务。
2、对日常发生的各种类报销凭证,在单证会计审核的基础上,按公司相关制度要求,对单据来源的真实性、对每笔支出的必要性、合理性进行审批。
3、考核、审批业务部门及业务员各类销售业绩及各类支出费用和提成费用。
4、统筹考虑公司税赋问题
5、依据经营授权书及相关管理制度,对经营活动进行财务监督。对超权限事项,在得到上级授权单位的书面批准文件后,方可办理财务手续。
6、负责组织编制目标预算,实行预算控制,进行预算分析,使预算管理落到实处。
1、有全面的财务专业知识,精通账务处理、税务处理及成本控制等方面工作。
2、对房地产公司的银行融资贷款流程有一定的了解。
3、熟悉房地产开发公司财务管理经验及财务工作流程。
4、熟悉国家有关财务方面的政策及法律法规。
5、熟练使用财务(用友、金蝶等)软件及office办公室软件。
6、持会计师以上职称优先考虑。
Shenyangman。
会计的岗位职责是什么,在职场上的时候,大家的职责都是不一样的,而且每个人都可能会接触到岗位职责,一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。下面是会计的岗位职责是什么。
会计岗位职责1
1、开具发票和其他发票相关管理工作;
2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性,准确性;
3、负责记账凭证录入,每月按时完成结账工作;
4、定期装订凭证,归档财务相关资料;
5、及时处理部门负责人交办的其他事项。
会计岗位职责2
1、负责公司日常会计核算工作,编制会计凭证,确保收入、成本、费用准确、及时入账;
2、负责各类资产核实,定期盘点库存现金、固定资产、核对往来、催收欠款等,保证帐实相附;
3、按时申报国税、地税纳税,定期进行税负变动分析、合理进行纳税筹划等;
4、严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律;
5、负责编制财务报表及相关统计报表,合理调配资金,确保公司资金正常运转;
6、负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理,搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议;
会计岗位职责3
1、负责公司日常收支的管理和核对
2、负责整理、审核报销单,保证报销手续的合法性、准确性;
3、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
4、负责开具各项票据,发票领购、开具和保管,发票认证;
5、协助总经理处理日常事务
6、完成总经理交办的工作
7、负责文书整理,收发,登记,存档及相关工作;
会计岗位职责4
1、负责记账凭证的录入、汇总等日常账务工作;
2、进行项目成本核算,收入转结,按时提交各类管理报表;
3、审核收支,负责合同管理;
4、核对会计账目,及时清理各项往来账,做好每月往来账对账工作;
5、负责按期进行税务申报、汇算清缴、税务检查等工作;
会计岗位职责5
1、全面负责公司的总账管理、成本核算等帐务处理;
2、财务预算的编制、控制分析及调整建议等工作;
3、配合公司内部与外部年审、汇算清缴、工商税务检查等工作;
4、按期纳税申报,公司整体税务筹划,审核公司相关涉税事项的合理性及完整性;
5、公司财务制度的修订及完善,财务部门的日常管理;
会计岗位职责6
1、各投资产品的日常核算、核对、月结及各类监管报表数据填报及核对
2、T产品每日定价,日常核算、核对、月结及各类监管报表数据填报及核对
3、银行存款变动资金以及其他子系统数据录入、核对
4、配合临时数据支持(如固定管理费、业绩报酬测算、浮动管理费计提日期、金额等)
5、配合临时系统测试支持(如估值系统新版本上线测试、新子系统上线测试联调等)
6、公司安排的其他财务会计类工作事宜
1 、认真做好会计核算和监督 , 保证会计帐务处理及时 , 会计科目运用准确 , 会计核算信息真实完整。
2 、对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行审核 , 对银行结算票据的印鉴、日期和背书内容是否正确进行审核。
3 、录入 ( 编制 ) 记帐凭证 , 负责会计凭证汇总、帐簿登记 , 打印输出记帐凭证和帐簿。
4 、正确、及时编制单位会计报表 , 并根据学院工作需要 , 适时提供有关会计信息。
5 、对会计凭证、帐簿、报表、磁盘和有关文件制度等会计资料 ,定期分类装订立卷 , 妥善保管 , 按规定移交档案室。
6 、会同人劳处严格按照规定执行工资、津贴、奖金的发放。
7 、协助学院编制预算 , 做好财务分析 , 增强服务意识 , 处理好服务与监督的关系。
8 、完成计财处领导交办的其他工作。
会计岗位职责 篇1
1、认真贯彻执行公司各项财务制度和规章,全面负责所在项目的财务安全,并严格保守公司财务秘密;
2、负责对所在项目的原始凭证进行审核,保证原始凭证的合法性、完整性及准确性;
3、负责组织完成所在项目日常的财务核算工作,月末检查会计期间所发生费用是否全部入账,是否按权责发生制进行入账,正确合理分配有关费用,保证财务账目的及时、准确地登记;
4、负责对所在项目固定资产及存货的财务核算工作,保证固定资产及存货账实相符;
5、负责按时、准确地编制及上报所在项目月度、季度、年度的`各类财务报表及报告,保证提供的财务信息的准确性;
6、负责组织按国家相关法律的规定及时、准确地计算所在项目各项税款;
7、根据公司的要求,配合财务总监、项目经理编制所在项目年度财务预算,保证预算编制的真实性、准确性和可行性;
8、负责控制所在项目的财务收支情况,除特殊事项外,确保各项支出严格按年度预算执行;
9、参与所在项目签署的合同中涉及财务内容的条款的审核工作,降低公司的财务风险;
10、负责组织完成所在项目各类财务档案的装订、整理及保管工作,并于年末按公司的要求上交有关的财务资料;对于留存在本项目的财务档案应保证其安全与完整;
11、负责与项目对接,解答所在项目有关租户欠账情况查询及解释;
12、节假日前监盘出纳现金库;
13、认真完成上级交办的临时性工作。
会计岗位职责 篇2
1、负责外调材料的划价及积压物资的调整。
2、接受各单位材料计划要有记录,要整理存档,汇总各项材料的需用量要注明需用时间,建立需用量台账;要掌握资源及平衡情况,及时提报缺口材料计划的申请计划表,并提供和注明各项技术要求;整个工程的材料计划要求一个星期内,零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作,并立即向科长书面汇报有关情况。
3、填写到货物资的验收单,要详细检査合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;里程表、榜码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全,并与库房联系核对验收情况,有问题拒付款,同时马上与供货方联系解决,货物未到,不能付款。只有各项指标验收全部合格后,方能填制验收单据,报账付款。
4、根据工程项目的材料计划,按工程进度,限额开单发料;若需要计划变更,代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。除基建工程项目领料外,其他不论生产、维修,单位和个人调拨材料,都必须经科长审批签字;基建内部领料,需经处长签字。
5、使用计算机建立各项单项工程材料消耗台账及库存动态表,单项工程竣工后,要及时统计、打印出该项工程的材料消耗情况表,报预算科;库存动态表每月5日前报给供应科长、库房。
6、完成处、科领导交办的其他临时性工作。
会计岗位职责 篇3
1、工作内容:代理记帐、报税;
2、有多年一般纳税人全盘账务经验;
3、熟悉税务、银行、工商业务处理,主导完成各公司纳税申报及其他涉税事项,做好涉税档案的归类、整理与保管工作,税务筹划案例总结及分享;
4、负责组织和完善公司各项税务内控制度,规避税收风险;
5、负责公司月度纳税申报、年度纳税申报:包括开具发票、增值税申报等业务;
6、负责与税务局的沟通交涉等各项税务事项;
7、负责公司税金预算的审核;
8、负责税务统筹与账务处理工作;
9、负责增值税发票的领购、开具、认证及保管工作;
10、负责编制国税、地税的纳税申报与清缴工作;
11、每月对纳税申报、税务情况进行综合分析,提出合理化建议;
会计岗位职责 篇4
1、负责销售会计核算及内部销售部门核算。
2、负责主营业务收入、应收账款、预收账款的凭证编制、录入、账簿登记。
3、负责发货票的财务监管、审核盖章,并分类保管发货结算单据;认真审核发货票,凡收款责任不清楚、销售部门不明确、手续不健全、数据不准确的,不予盖章;负责退货票据的核实、登记、统计工作。
4、负责增值税专用发票的开具和增值税专用发票、普通发票的登记、保管、税控设备的维护。
5、负责邮寄增值税发票;月末负责填报增值税纳税申报表附列资料(表一)、增值税纳税申报表。
6、负责在发行系统进行“发票管理”、“批发回款”登记。
7、负责应收账款统计、查询、清理、分类、账龄分析,定期(每月)与各销售部门、各业务员、客户核对应收账款;对回款通知单、开具的增值税发票分类登记,凡已开税票而货款未收超过一个月的要向科长汇报。
8、配合销售部门及销售人员做好货款结算及货款清欠催收;清理坏账,初步确认坏账并对坏账损失提出处理意见。
9、负责读者服务部、图书批发部以及其他特殊销售形式的核算,收付款项及合同履行兑现工作。
10、编写销售统计报表、发货退货情况统计表、销售回款统计表、以前年度书款回收统计表等,并作出财务分析,对销售政策、销售核算存在问题进行分析。
11、负责分销部、经营部及其他部门业绩核算工作。
12、完成领导交办的其他工作。
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