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Lolita1015
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许文强的爷

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财务人员审核费用单据时,应遵循业务部门先审批、财务部门后审核的原则,财务人员在审核费用单据时把握的五大原则:单据的真实性,单据的合规性和合理性,单据的正确性,附件的完整性和单据的及时性。

1、单据的真实性。

财务人员审核单据要把控业务的真实性,日常时时了解业务情况,总结日常可报销的费用情况,如果有物料采购,可以去仓库抽查实物与发票报销是否一致。如果报销付款中出现连续多张连号的发票,则该发票可能存在不符合业务的真实性。

2、单据的合规性和合理性。

发票的开具要符合“字迹清楚,不能涂改”等要求,另外在审核单据时,也要把控采购数量和金额要跟实际业务相符,不能很大的偏差。比方说,公司没有自用汽车,而报销了很多汽油的发票,这显然是不合理的。

3、单据的正确性。

报销单据的摘要和数字填写是否清晰、正确,金额计算有无差错,大小写金额是否相等。报销金额不能大于批示金额,不能大于发票、合同上的金额。

4、附件的完整性。

费用报销时除了要求的正规发票外,还需要附上一些支持性的附件,财务人员应该制定一个标准,要求业务人员把相关的支持性附件粘贴完整。

5、单据的及时性。

已发生的费用支出,应及时整理费用单据报销。符合公司所规定的报销时间要求,超期报销的,应依据公司文件给予处罚。财务人员可要求本月发生的费用次月报销,给业务人员规定报销时间要求。

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环球青藤友情提示:以上就是[ 费用类票据审核要点有哪些? ]问题的解答,希望能够帮助到大家!

会计报销的附件审核要求

336 评论(14)

S君临天下

1、原始凭证内容的真实性和合法性。审核原始凭证的内容是否符合党和国家有关政策、法规,是否符合预算管理规定和财务管理制度。严禁“白条”充抵发票。对不真实、不合法的原始凭证有权不予受理。

2、原始凭证的完整性和准确性。报帐会计受理的原始凭证应须具备相应的要素,即填制单位公章(或报销专用章)、经费审批人签署意见、经办人员签章、经济业务的用途等。对记载不准确、不完整的原始凭证,应要求其予以更正、补充。

所谓经费报销凭证的复核签审制度,就是对全院所有需要使用经费项目,先由财务报销助理员审核把关,提出经费去向科目,然后按程序由科、部、院领导逐级审查通过,再按权限签字后,由财务部门主管会计和报销助理员双双在经费报销凭证上签字后,方可实施经费支出。

我国《会计法》明确规定,会计具有监督职能。“各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督”。会计核算、会计监督是《会计法》赋予会计人员的职能。财务人员和各级领导在把好原始凭证审核关后。

更应重视会计凭证的填制工作,建立完善的相互牵制、相互制约,相互监督的内部控制机制,保证财务工作的一方净土,真正使财务人员一身正气,两袖清风。只要财务人员把关守口,坚持原则,就能更好地发挥会计监督职能,维持正常的军队经济活动。只有实行经费报销凭证复核签审制度,才能适应和加强会计制度建设。

参考资料来源:百度百科——经费报销

226 评论(8)

蓝缀天堂鸟

是否是正规发票发票日期 金额 抬头名称 报销的票据和报销单据写的是否一致报销单有没有相关人员签字

160 评论(13)

DIY不锈钢橱柜

①报销方面的事情,目前传统报销渐渐被新兴的平台报销软件所替代。财务不需要一张张审核票据,由平台直接聚合成大票寄给财务。②员工无需通过不同的平台去订票或者打车,通过将这些平台聚合起来的平台商,让企业员工订票,简化订票流程。③行政不需要头疼的申请备用金,企业支出里面将资金放在一个账户里面,可以供不同的部门去使用继而帮的部门告别报销

120 评论(13)

吃土少年Hollar

财务人员审核费用单据时,应遵循业务部门先审批、财务部门后审核的原则,财务人员在审核费用单据时把握的五大原则:单据的真实性,单据的合规性和合理性,单据的正确性,附件的完整性和单据的及时性。温馨提示:以上信息仅供参考。应答时间:2022-01-06,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

84 评论(11)

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