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清风百荷
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胖墩er猫

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1、在结账界面,选定要进行反结账的月份,按ctrl+shift+f6。2、反记账:账套主管在对账状态下处按CTRL+H,激活恢复记账前状态,同时弹出一个对话框选择“是”。再回到【总账】——【凭证】——【恢复记账前状态】。【重要补充】:激活后打开【恢复记账前状态】按钮——弹出恢复记账菜单—【恢复记账方式】-选择【选择凭证范围恢复记账】-下面必须全选所有凭证,然后再按确定,进行对被选中的凭证反记账(如果直接按确定,没有选中凭证,等于0张凭证被反记账,等于没有反记账。)很多会计忘记! 凭证记账后-余额表及其明细表即可查看,UFO报表即可生成。3、反审核:审核操作员在【审核凭证】中选定需要取消审核的凭证,按取消审核。4、如果有出纳签字,还要出纳操作员登陆到出纳审核的界面取消签字。5、修改凭证,保存。6、修改后的凭证重新进行审核(出纳签字)、记账、结账。

e会计反记账

125 评论(12)

jackor57992

反结账,反记账是中国财务软件的中国特色

286 评论(11)

大鹏村长

SHIFT +H 还是什么的

153 评论(9)

魔法袋的礼物

如果使用的是用友、浪潮等财务软件,总账人员有反记账权限,点击反记账后,可变成未记账账面。

83 评论(9)

静妙奔奔1123

1、凭证已审核未过账,直接取审进行修改。2、凭证已审核、已过账,先点本月结账到下一期,再点本月结账-反结账到当期,取审后进行修改。

350 评论(11)

德高防水专卖店

凭证下有“审核”“过账”“制表”三个权限。当录账保存后制表人出现名称。审核好后审核员也有名称,最后过账,则“记账”一栏也有名称。此时凭证需要通过先结账再反结账进行修改。点本月结账的结账先进入下一月,然后点反结账返回当月,此时同时进行了反过帐,“记账”人员消失。之后到凭证审核中查询当期所有凭证,点“取审”取消审核所有凭证,所有凭证的审核员消失(当然您可以取审单张凭证)。最后用【查询修改】进行凭证查找,将只有“制表”人的凭证直接进行修改。机制凭证不能编辑只能删除重做。操作完了要重进系统。

161 评论(9)

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