KingkonG19870210
你好,你登记了老总发票开支800元,收到老总现金200元,那不是说明老总才花了600元吗你应该这样记:老总写借款单的时候,就登记‘老总支取现金1000元’,等老总拿着发票800来抵款的时候,他肯定会把没有花的200元推给你,所以就登记‘收到老总归还现金款200元’,这样应该帐实相符了
王小旭zx
出纳和会计的借支:应该先填“借支单”,由领导审批,然后根据借支单做分录借:其他应收款-出纳的名字或会计的名字贷:现金或银行存款借支还回时:借:现金或银行存款贷:其他应收款-出纳的名字或会计的名字
杂草公主/yl
借支的一般流程:经办人填写借款单(一式三联)——按权限,领导签字批准——会计做凭证——出纳依据凭证付款 鉴于你的情况,建议请领导定个借支审批权限,按权限处理,你就不那么为难啦。