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迪士尼0918

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是否未过账?

初级会计结账提示

357 评论(15)

lunaseayoyo

1.借:材料采购 贷:银行存款 借:原材料 贷:材料采购所以材料采购的借贷平了,当然这项物资已经处理完了2.总账也可以采用活页的,所以这句话是错的3.发生额是记在日记账和明细账上呢,总账只要记余额就可以了4.不得借出!

225 评论(10)

土匪温柔

1.采购物资:借:材料采购贷:银行存款收到材料: 借:原材料贷:材料采购物资采购分为两个过程:采购物资和收到材料入库,其实可以把上面这两个分录合到一起:借:原材料贷:银行存款因为借方和贷方都有材料采购,所以抵消,形成一个总的分录,也就完成了物资采购这一交易。2.这个问题我也同意你的观点,答案可能错了吧,也可能是出题不严格3..你需要了解一下具体结账方法如下:(1)对不需要按月结计本期发生额的账户(如各应收应付款明细账和各项财产物资明细账等),每次入账以后,都要随时结出余额,各月最后一笔余额即为月末余额。月未结账时,只需要在最后一笔经济业务记录之下划通栏单红线,不需要再结计一次余额。(2)现金、银行存款日记账簿和需要按月结计发生额的收入、费用等明细账簿,每月结账时,在最后一笔经济业务记录下面划通栏单红线,然后结出本期发生额和余额,并在摘要栏内注明“本月合计”字样,在下面划通栏单红线。(3)需要结计末年累计发生额的某些明细账簿,每月结账时,应在“本月合计”行下结出自年初起至本月末止的累计发生额,登记在月份发生额下面,并在摘要栏内注明“本年累计”字样,然后在其下面再划通栏单红线。l2月末的“本年累计”就是全年累计发生额,全年累计发生额下面划通栏双红线。(4)总分类账簿平时只需要结出月末余额。年终结账时,为了总括地反映全年各项资金运动情况的全貌和核对账目,要对所有总分类账簿结出全年发生额和年末余额,在摘要栏内注明“本年合计”字样,并在合计数下划通栏双红线相信你现在已经明白了。。。4.《会计档案管理办法》第七条规定:各单位保存的会计档案不得借出。如有特殊需要,经本单位负责人批准,可以提供查阅或者复制,并办理登记手续。 本题没有办理登记手续是错误的。虽然众说纷纭,我感觉非找错误的话,就应该错在登记上了

324 评论(9)

无双天帝

检查记账时间选择对了没有

159 评论(8)

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