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pochacco要加油
老总自己垫付的就走在其他应付款里就可以了,后面你的自己会做了吧
孙先生孙太太
财务软件里有现成的报表摸板啊,直接套用就可以了.如果是手工帐就麻烦了,你要先保证没有记错帐的地方,然后做试算平衡表,然后在汇总,然后登记总帐,最后在填表.
光头强329
如没有发生实绩业务(无业务收入),发生的工资、零星费用计入待摊费用。给纳税专户预存1000元计其他应收款。对应科目都是其他应付款---老板。资产负债表、现金流量表依相关数据填列。利润表不用做。
Tania慧慧
实收资本60万元借:银行存款(基本户)600000 货:实收资本600000老板自己垫钱借:银行存款(基本户)/现金 贷:其他应付款——老板计提工资借:管理费用/营业费用——工资 贷:应付工资发放工资借:应付工资 贷:银行存款(基本户)/现金计提福利费借:管理费用——福利费(工资的14%) 贷:应付福利费 (工资的14%)零星费用借:管理费用/营业费用 贷:银行存款(基本户)/现金给纳税专户预存借:银行存款——纳税专户 贷:银行存款(基本户)/现金根据分录再做报表应该没问题了吧。
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