跟着Serena觅好食
你同学说的福利费大概就是社保,计提的话是要做的,在你那些借方加上借:应付职工福利费--社保如果计提了法的话就很简单借:应付职工薪酬 福利费贷:银行存款
吃货kumiko
尊敬的客户,您好:完整的问题描述应包括产品、版本、模块等信息,您提供的信息不全,我们无法做出进一步判断,建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持。在“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题,不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务,还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系,或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司,欢迎您体验!下载地址:感谢您对金蝶公司的支持!
云飞扬了
首先需确认你的应付工资上个月没有进行计提,(因为一般都是本月发上月工资),若有计提的话,就直接做以下分录就可以了:借:应付工资贷:银行存款 应交税金-个人所得税 其他应付款-社保 若是没有计提的话,需要根据你们公司的工资表来进行分配,分录如下:借:生产成本(直接员工的工资) 制造费用(间接员工的工资) 管理费用(管理人员的工资)贷:银行存款 应交税金-个人所得税 其他应付款-社保
优质会计资格证问答知识库