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尚居装饰
我觉得你们这个账务处理不太合适,公司将员工的拨付后,应该做借:管理费用(制造费用等)贷:应付职工薪酬然后拨付食堂后做:借:应付职工薪酬 贷:现金(银行存款)食堂收到后:再按职工充值情况再做充值情况的备查账。
ellalikesyou
你错了。往来会计有好多事要做,但是他的事情是很单一的,只要熟悉就可以了,费用会计会碰见各式各样的问题,你前面好有相似的问题问过的,建议你静下心来认真做,时间长你就知道了。
我最牛牛
你好!可以把之前的分录红字冲销,然后做一笔正确的分录。
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