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蛋蛋徐要发疯
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审计主管负责实施由审计分管领导批准的公司审计业务项目。那么审计主管的具体职责是什么?下面一起和我看看吧。

篇一

职责

1、根据公司的审计计划,协助部门负责人完成各类经营审计;

2、评估公司各项业务流程,识别审计中发现的问题,收集证据完成审计执行中形成的记录文件,进行风险分析并提出合理的可行性建议;

3、对审计发现的整改情况进行跟踪,对跟进的结果进行分析和报告;

4、上级交办的其他工作。

任职要求

1、具良好的系统管控意识;品行端正,计划性、条理性较好,工作态度积极,责任心强;

2、具备快速学习能力、良好的语言、文字表达能力,良好的分析判断能力;

3、优秀的沟通协调能力,良好的职业道德和团队协作精神;

4、有较好的敏感性及洞察力,勤于思考;适应力、抗压力、人际交往能力良好。能熟练操作金蝶ERP软件;

5、至少具有一年以上同岗位工作经验或5年以上内部审计专员或5年以上财务主管工作经验,有化妆品/消费品/电商行业相关经验优先。

篇二

职责:

1、规划计划类

1.1 协助审计经理,参与制定具体审计项目的审计方案;

1.2 参与制定年度审计计划;

1.3 参与制定年度部门预算。

2、制度建设类

2.1 参与制订公司内部有关审计监督的规章制度;

2.2 参与建立及完善公司的审计体系,参与制定相关制度,使公司审计工作规范化、科学化。

3、日常管理类

3.1 在审计经理带领下,根据审计项目方案,进行现场审计;

3.2 编订完整可信的审计底稿,实施充分必要的审计程序,根据审计计划规定的审计分工,完成审计工作;

3.3 编制审计报告初稿,经审计经理复核后,提交审计部长审阅;

3.4 跟踪和落实审计整改情况;

3.5 做好审计档案工作,包括审计报告、审计底稿等各种资料的收集、整理、归档等;

3.6 负责进行内控制度评价,提出内控薄弱点和风险点,提请相关部门改进;

3.7 完成领导交付的其他任务。

任职要求:

1.本科及以上学历,审计学、会计学等财经、经济类相关专业;

2.具有二年以上集团公司的内部审计或事务所工作经验;

3.熟悉企业会计准则及税法等相关财经法规,了解企业内部控制,掌握会计电算化软件,熟悉ERP系统;

4.具有一定的团队管理能力及团队协作能力,具备有效的沟通和人际关系处理能力;

5.具备中级会计或中高级审计职称者优先。

篇三

职责:

1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;

2、组织实施不限于财务审计、管理审计和效益审计等;

5、为集团的经营发展提供合理化建议,协调好集团各子、分公司的关系,为审计工作创造良好环境,合理控制成本;

6、组织对重要经济活动和出现的重大事故开展专题审计调查。

7、完成其他工作任务

任职资格:

1、全日制本科及以上学历,28到35岁左右,财务管理、审计等相关专业,4到5年以上财务或审计经验,其中1到2年以上审计管理工作经验者优先;

2、熟悉国家审计法、财税法律规范、国家财务核算业务,具有优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验,有相关注册会计师或审计师资格者优先;

3、熟悉公司财务会计、审计、税务等业务的全套流程;

4、具有较强的沟通、协调及管理能力,优秀的判断和决策能力、良好的敬业精神和职业道德操守。

5、熟悉企业内部监察体系构建及运作,能保持中立立场对企业内部各部门的运作进行监察、调查、处理;

审计公司会计主管职责

280 评论(15)

最爱小白菜@@

财务审计主管岗位的主要职责-岗位职责

在当下社会,岗位职责的使用频率呈上升趋势,岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。制定岗位职责需要注意哪些问题呢?下面是我为大家收集的财务审计主管岗位的主要职责-岗位职责,仅供参考,希望能够帮助到大家。

【主要职责】

1、根据年度审计计划及审计部领导的项目安排,合理设计具体的审计计划。

2、揭示审计过程中发现的问题,得出审计结论,提出审计意见和建议。

3、监督和跟进审计整改意见落实,负责完成企业资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务审计工作。

4、按照财务审计程序和审计方法,获得充分的审计证据以支持财务审计发现及建议。

5、编写审计工作底稿,检查、复核审计证据,编制审计报告。

【任职要求】

1、审计、会计、财务等专业本科以上学历,具有五年以上同岗位工作经验。

2、熟悉国家财税法规,精通各类审计工作,持有中级审计师或者中级财务职称等相关财务资质。

3、较高的数据分析能力、文字组织能力和语言表达能力。

4、有较强的逻辑思维能力和较丰富的审计项目分析处理经验。

5、工作认真踏实,有责任心;有良好的沟通协助能力及团队合作精神。

6、熟练操作财务软件、ERP等系统。

1、负责财务稽核和会计报告工作。

2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性,对不合格的记帐凭证,责成有关人员查明原因,更正处理。

3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告,并核对相符。

4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。

5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订,对经济业务事项进行事前审核。

6、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。

7、协助主任加强会计基础管理工作。

8、完成月、季、年度财务报告工作。

9、办理会计证年检工作。

10、做好财务软件升级的审查,微机记帐单位的定期检查验收工作。

11、制定会计核算科目体系。

12、完成领导交办的其他工作。

职责

1、审查企业各项财务制度的落实情况,拟定审计方案;

2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;

3、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作的合规性;

4、定期或者不定期的进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;

5、针对所有涉及的审计事宜,编制内部审计报告,提出处理意见和建议;

6、参与对集团经营活动、审计活动等审计工作;

7、进行企业保密工作,按规定使用所获取得财务资料;

8、根据管控权限和相关管理制度管控下属分子公司的审计工作。

岗位要求:

1、学历:本科以上学历

2、专业:财务管理学、会计学等相关专业

3、工作经验:精通会计学、财务管理等审计领域,在房地产行业或建筑行业从事审计工作者优先考虑。

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