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亲爱的玉玉

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首先月末一般要做收付款确认的,而且在银行存款日记账中也有体现,这种情况应该会被发现的,以后注意了。对于这种情况,具体可以在3月份这样处理:摘要:调整2013年2月XX#凭证(补记利息收入)借:银行存款-XX银行贷:财务费用-利息收入

做会计补帐

220 评论(11)

xiaowanziji

如果是现金和银行存款类,可以当做未达账项计入下月即可。如果是必须计入当月,可以用反结账方式回到上期。如果是跨年需要调整以前年度损益

260 评论(12)

小小雯紫

先确定上个月的收入有没有这张发票,如果是机开的发票一般都在卡中或机器中,比如增值税发票,是用IC卡开的票,虽然会计漏作纸质的,但卡中已包括在总收入中,税也包括在其中,这样只需把这张发票放入上个月凭证中即可,若是手工的未入账的这个月再入也不迟,没有任何影响.

206 评论(14)

努力中的女人

还没有跨年,按实际发生的月份来补做7-11月的凭证和报表就行了。如果税务局已作了报表和收入的申报,可以申请更改报表的。

352 评论(14)

遍地孔方兄

你2月份的帐都已经结账了,你可以补在3月份的帐上;或者你在2月份上面反结账,重新补入那张凭证。不过你的凭证都已经装订好了,帐也已经登记了,建议你补在3月份的帐上。

267 评论(9)

Elena小妞仔

就做3月份,在记账凭证摘要里写清楚这笔收入是2月份收的是补做的就行。

290 评论(10)

天棚元帅

会计算的帐都是公司内部的帐,当然不能够用自己的钱去补上不对的数目。

138 评论(9)

lily完美lily

因为账目出现了问题,这不是一块钱的问题,而是账不平的问题。

118 评论(10)

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