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Xiaonini71
首页 > 会计资格证 > 营业费的会计分录

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L张小猛

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以银行存款支付销售产品的运输费用4500元:借:营业费用4500。贷:银行存款4500。用银行支付产品销售运费,应记录于当期损益的销售费用科目,根据题意,企业的做法是在确认后先挂帐于应付账款,待运费支付后将其冲销,连续分录为:产生运费。借:销售费用。应交税费-应交增值税(进项税)贷:应付账款。支付后冲销应付账款:借:应付账款。贷:银行存款。销售时支付的运费记入营业费用(又称:销售费用);采购产品时支付的运费记入产品成本(即:库存商品或原材料);采购固定资产时支付的运费记入固定资产成本(即:固定资产),如果需要安装的固定资产,则运费与需安装的固定资产都先记入在建工程。销售费用:是指企业销售商品和材料、提供劳务的过程中发生的各种费用,包括企业在销售商品过程中发生的保险费、包装费、展览费和广告费、商品维修费、预计产品质量保证损失、运输费、装卸费等以及为销售本企业商品而专设的销售机构(含销售网点,售后服务网点等)的职工薪酬、业务费、折旧费等经营费用。企业发生的与专设销售机构相关的固定资产修理费用等后续支出也属于销售费用。拓展资料应付账款:应支付但尚未支付的手续费和佣金。是会计科目的一种,用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。会计做的是借:应付账款贷:银行存款。通过这个分录有两个可能。你们只是把款付了,而没有收到对方开来的发票,所以会计先挂了往来。待收到发票后,再进营业费用冲减往来,分录如下:借:营业费用。应交税金—应交增值税—进项税额。贷:应付账款二.对方发票早就开过来了,那时已经根据发票先进了费用,分录同上,这次付款再冲减以前的往来,分录同你们会计所做注:想要进费用,必须有发票,否则只能挂往来。

营业费的会计分录

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长平公主

借:营业费用 贷:库存商品 应交税金——增值税(销项)

354 评论(13)

原来我在这里8

1)购进蔬菜等原材料借:原材料—蔬菜原材料—肉类贷:现金/应付账款2)支付人工工资,计提和发放借:主营业务成本贷:应付职工薪酬—工资借:应付职工薪酬—工资贷:现金3)购买辅料借:主营业务成本贷:现金4)购买符合固定资产条件的设备,如空调借:固定资产贷:现金/银行存款/应付账款5)交房租、水电费等借:营业费用—房租营业费用—水电费贷:现金/银行存款/应付账款6)收入借:现金/应收账款贷:主营业务收入7)收入存入银行借:银行存款贷:现金8)计提折旧借:营业费用贷:累计折旧9)计算税金借:主营业务税金及附加贷:应交税金—营业税应交税金—城建税应交税金—教育费附加10)月末结转成本、费用借:主营业务成本贷:原材料借:本年利润贷:主营业务成本营业费用主营业务税金及附加所得税(若没有不做)11)结转收入借:主营业务收入贷:本年利润12)结转利润分配(若亏损,相反分录)借:本年利润贷:利润分配—未分配利润

241 评论(15)

偶是透明哒

视同销售,借:营业费用贷:主营业务收入 应交税金-增值税(销项税)借:主营业务成本贷:库存商品 一楼的做法税务不查则已。 补充:正常情况,你从办事处走货吗?即货物移送到办事处时怎么做? 我想知道你平时收入是确认在办事处然后合并还是确认在本部还是平常就不从办事处走货。因为你说办事处有单独的账

282 评论(15)

Cathyshenzhen

如果运费是正式发票,可以按7%的比例予以抵扣。下面分三种情况分析:1、如果运费由对方承担,而且发票抬头开具单位为对方,运费由我方先垫付的,那就不能抵扣:借记:“应收账款”,贷记“银行存款”;2、如果运费由对方承担,而且发票抬头开具单位为本单位,那运费就可以抵扣:借记:“应收账款”,借记“应交税费--应交增值税(进项税额)”,贷记“银行存款”,但该笔运费应并入销售额记入增值税的计税金额之内。3、如果运费由我单位承担,而且发票抬头开具单位为本单位,那运费就可以抵扣:作分录:借:销售费用 4185 应交税费--应交增值税(进项税额) 315 贷:银行存款 4500

228 评论(11)

粉恋桃心

这个问题有歧意喔:1,如果说是以银行存款支付销售产品的运输费用4500元:借:营业费用 4 500 贷:银行存款 4 5002,如果说是以银行存款支付产品货款,运输费用(即采购产品时的运输费用)4500:借:库存商品 4500 贷:银行存款 4500总结一下:销售时支付的运费记入营业费用(又称:销售费用);采购产品时支付的运费记入产品成本(即:库存商品或原材料);采购固定资产时支付的运费记入固定资产成本(即:固定资产),如果需要安装的固定资产,则运费与需安装的固定资产都先记入在建工程。

225 评论(13)

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