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毛毛512512
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八旗子弟搓天下

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你们期末的应付账款应该是=期初的应付账款+所有的入库总价-已付款的=期末应付帐款你最好还是按供商商来设明细。不然你都不知道欠谁多少钱。

下月付款会计分录

320 评论(15)

chetcn0948

不跨年,计入费用,借:管理费用(或相关科目)贷:银行存款

109 评论(9)

michelleyi

权责发生制:借:管理费用贷:预提费用收付实现制:在下个月付款时处理。

228 评论(13)

招财KItty.

当然是权责发生制了,现在已经没有收付实现制了。你的就是本月多付了150元应该由下月支付的费用吧?借:其他应收款150贷:现金或者银行存款150下月借:管理费用或者销售费用150贷:其他应收款150

169 评论(15)

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