• 回答数

    6

  • 浏览数

    166

围脖猫猫
首页 > 会计资格证 > 专项审计会计师事务所

6个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

爱我大兴

已采纳

一、专项审计报告必须加盖骑缝章或每页加盖审讫章,同时专项审计报告的附表亦应加盖中介机构审讫章。二、专项审计报告要求审计以下内容:(一)近一个会计年度高新技术产品(服务)收入1. 高新技术产品(服务)收入及其分项明细(见附表1);2. 技术性收入及其分项明细(包括:技术转让收入、技术承包收入、技术服务收入、接受委托科研收入等)(见附表1);3. 高新技术产品(服务)收入与技术性收入之和;4. 高新技术产品(服务)收入与技术性收入之和占企业当年总收入的比例。(二)近三个会计年度的研发费用分年度分项审计1. 近三个会计年度的研发总费用、在中国境内发生的研究开发费用总额;2. 近三个会计年度的研究开发费用总额占销售收入总额的比例;3. 研究开发经费及其分年度分项明细(见附表2)。三、专项审计报告要求对企业编制的附表1、附表2、附表3及编制说明发表专项审计意见。四、中介机构应对企业高新技术产品(服务)收入及研发费用情况汇总表(见附表3)中企业填报的“销售收入”、“总收入”及其它指标的真实性和准确性予以重点复核。

专项审计会计师事务所

226 评论(8)

做梦的燕子

这个是需要科委指定的会计事务所做的,如果需要,我可以帮你。科委官方指定机构

226 评论(13)

青蛙公主999

会计师事务所审计员需要具有良好的审计、财务、 法律等知识背景,熟悉 财税 法规、审计程序和企业 财务管理 流程;对专业服务领域有浓厚兴趣;有较强的进取精神和良好的学习、沟通能力;以下是我精心收集整理的会计师事务所审计员工作职责,希望对你有所帮助,如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!

会计师事务所审计员工作职责1

1、组织建立和评价公司内控体系运行情况;

2、组织实施集团重大事项专项审计、关键岗位离任审计;

3、审定审计 报告 ;

4、做好部门内员工指导、培训、考核等工作,建设、开发、充分运用部门人力资源;

5、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动;

6、协助 其它 部门工作,并承办公司领导交办的其他工作。

会计师事务所审计员工作职责2

(1)协助项目经理编写内部审计计划;

(2)收集、整理审计证据,编写工作底稿;

(3)在审计过程中发现的问题,及时与项目经理沟通;

(4)协助审计项目负责人编写审计报告,提出改进意见和决策依据;

(5)协助项目审计负责人做好审计资料整理归档工作。

(6)负责做好部门日常行政工作。

会计师事务所审计员工作职责3

1、 负责股份集团及其下设分、子公司的审计工作,按审计计划实施审计项目,发现问题,提出整改方案,并督促经营体整改;

2、 协助各经营体培养内部审计队伍,制定风险控制矩阵,并采取适当 措施 监督经营体风险自查;

3、根据分析案例和专题,组织相关经营体进行培训和自查,并采取适当措施监督效果。

会计师事务所审计员工作职责4

1.主导或参与公司各项业务流程和内部控制点审核,不断优化和完善公司的内部控制体系;

2.开展对公司各项业务的风险评估工作,根据公司需要出具风险管理、内控评价等报告;

3.监督追踪各项制度落实情况,提出改进意见,监督整改;

4.领导安排的其他与内控相关的工作。

会计师事务所审计员工作职责5

1、制定内部审计项目方案和程序,执行常规审计任务,对企业风险管理、控制和治理情况进行监督检查和评价;

2、向上级负责人提交各项目下的审计、检查和评价结果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改;

3、对审计业务数据特征进行挖掘和归纳,推动内部审计数据监控模型的研发;

4、完成领导交办的其他工作。

会计师事务所审计员工作职责6

1、中层管理职位,制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度;

2、负责制定各项目 工作计划 ;

3、负责项目组的日常管理工作及员工的管理、指导、培训及考核;

4、组织、协调和管理业务资源,保证项目按时保质完成;

5、负责协调、组织解决项目运作中的所有问题。

会计师事务所审计员工作职责7

1、了解熟悉客户业务流程,熟悉财务事项;

2、协助完成工作底稿的编制、整理和归档工作;

3、在项目负责人的指导下,设计和制作各种测算、统计样表;

4、协助出具审计业务报告和其他咨询业务报告。

会计师事务所审计员工作职责相关 文章 :

★ 会计师事务所审计助理职责

★ 审计专员的岗位职责

★ 审计专员岗位的主要职责

★ 审计专员的基本工作职责

★ 审计专员岗位的基本职责描述

★ 审计专员的主要职责

★ 高级审计员工作职责都有哪些

★ 审计经理有哪些工作职责

★ 审计职责与职能范围

335 评论(8)

娃娃哇娃娃呀

会计师事务所其实就是对企业的一些会计核算进行审计的,所以可以对企业的限售股的会计处理出具专项审计报告的。

223 评论(13)

喝了咖啡会飞

会计师事务所审计内容包括会计凭证、会计帐薄、银行对帐单、税金申报表、主要供销合同、银行借款合同、实物保管帐、设备管理台帐、固定资产管理台帐等。

审计报告的作用有:1.鉴证作用:投资者依据审计报告来判断财务状况;2.保护作用:对债权人和股东利益起到保护作用;3.证明作用:表明审计工作的质量。

审计报告快速出具方式

168 评论(9)

汤汤小朋友

高新技术企业认定专项审计的内容1.近一年财务会计报告2.近二年财务会计报告3.近三年财务会计报告4.近三个会计年度研究开发费用专项审计报告5.近一个会计年度深圳高新技术产品(服务)收入专项审计或鉴证报告高新技术企业认定专项审计需要做的几种情况1、凡拟向有关部门申请进行高新技术企业认定的企业,均需要进行高新技术企业认定专项审计;2.由于高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年,期满前三个月内企业应提出复审申请,不提出复审申请或复审不合格的,其高新技术企业资格到期自动失效。所以凡拟向有关部门申请进行高新技术企业复审的企业,均需要进行高新技术企业认定专项审计。因此,不管是初次申报还是复审,都需要进行高新技术企业认定专项审计。 专项审计就选瑞华会计师事务所瑞华会计师事务所本着“品质至上、信誉至上、服务至上”的执业宗旨,严守执业标准,讲究工作效率,严格遵守注册会计师的职业道德,恪守依法,独立、客观、公正、廉洁的执业原则,信守合同,为客户保守秘密,依法维护委托人和有关各方的合法权益,以良好的专业知识和高尚的职业道德,竭诚为中外客户提供优质服务。

81 评论(11)

相关问答