壬生京三郎
可以,一般会计人员把当月的所有财务数据输入财务系统,并进行月末结账后,如果发现数据有误,就会进行反结账,借助财务软件在相应月份进行期末结账,即可完成反结账。一、反结账是什么反结账,就是在财务软件处理中,把已结帐的账务取消结账,返回到没有结转之前的状态。一般是在发现已结账务存在错误的时候使用。每期期末都会进行期末结账,但是当你发现你所录入的凭证有误时,你为了更改凭证,必须进行反结账,然后才可以更改,一步步更改,当然就需要反记账了,一般得三步:反结账、反记账、取消审核,才能进行修改。反结账,反记账这两种情况一般是月度结账后,发现要修改会计凭证的时候使用。二、用友U8+软件财务反结账、反记账用友U8中做完一套账,发现期初有错或发生业务做错,又已经审核签字已记账、已结账,必须取消结账、取消记账、取消审核签字才能修改记账凭证,所以必须要反记账反结账。下面就来看看怎么反结账。步骤1:用友U8的反结账是在结账功能中实现的,在软件中,选择“结账”图标,并单击!步骤2:如果想取消2019年4月份的结账,选择2019年4月份后,出现蓝条,以示选取成功!步骤3:在结账窗口,同时按下CTRL+SHIFT+F6三键!弹出输入密码口令对话框!步骤4:输入密码口令后,2019年4月份对应的“Y”消失,反结账成功!点击“取消”按钮,退出结账窗口。
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1、反结账:登录-财务会计-总账-期末,点击最后结账的月份,按“Ctrl+Shift+F6”,输入主管口令。2、反记账:登录-财务会计-总账-期末-对账,按“Ctrl+H”,会弹出对话框“恢复记账前状态功能已被激活”,然后退出;再点“总账-凭证-恢复记账前状态”,输入主管口令。3、取消审核文件-重新注册-登录-财务会计-总账-凭证-审核凭证,然后点审核凭证,点击确定进去后再点“成批取消审核凭证”,也可以取消你要修改的那张凭证。4、修改凭证登录-财务会计-总账-凭证-填制凭证-查询,输入需要修改的凭证号,直接修改即可!5、然后再审核、记账、结账
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