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开票操作步骤 1、 进入系统双击桌面图标“开票软件”(票管家/E开票) 输入密码123456,口令12345678(初始口令8个8),点登陆。 2、 开具发票 a.点发票管理,发票填开(若有新购发票,需要先读入,点发票管理,发票读入),选择发票(增值税专票或者普通发票)后点鼠标左键,进入开票界面。b.看看单价显示的是含税还是不含税,若是不含税点一下发票工具栏上的“价格”改为含税, 输入销方信息(若信息存在,可以点名称后面的小方框选择客户),若想保存单位的信息,输入完后点工具栏上的“客户”选手工保存; c.输入商品信息(若信息存在,可以点名称后面的小方框选择客户),商品名称、规格、数量、单价,若有多行,输完一行后点工具栏上的增行添加下一行(最多可开8行商品)。超过8行,可以开具清单(商品栏内不输入,点工具栏上的“清单”进入清单界面)。 d.开完后确认信息正确,点工具栏上的“打印”保存发票。初次打印发票时,先用打印纸调试打印,在发票查询中查到开完的首张发票并打开,点打印出现”向下”和”向右”调整的界面,通过调节向下和向右来调整打印格式,直到正好打印到发票框内,再打印纸质发票(放发票时纸质发票的代码和号码与电脑上显示的一致),调好打印位置,以后再开发票,保存完就可以直接放发票打印了
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开票流程如下:一、有公司之间的销售业务合同;二、要有本公司和对方公司的开票基本资料:统一代码、公司名称、公司基本账户、和电话号码等等;三、电脑上安装金税盘开票软件,在“系统设置”——“参数设置”里输入企业的相关信息参数,在“系统维护”——“用户管理”中,增加开票人员和复核人员、收款人员等;四、选择“发票管理”——“发票填开”,根据需要选择增值税普通发票或增值税专用发票填开,在弹出的发票选择框内双击发票栏,确认发票号码,和空白纸质发票核对,起始码正确点“确认”,进入开票界面。销售方的信息时自动带出的,这里需要输入的是购买方的信息和商品或服务信息。普票只需要输入客户名称和税号即可,专票要输入地址电话、开户行及账号。客户信息完成后点货物或劳务后的选择框,选择“分类编码”,选择需要的商品分类及编码。双击选定,核对税率,如不对,修改成正确的税率。点菜单栏的价格选项,可以切换含税价和不含税价。以上信息填完整后,就可以点击打印,这样就完成了开票。如果要开一样的发票,可以在开过的票里复制一份,再点打印,提高开票效率。切记系统发票号与空白发票号对应一至。
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开票系统可以按以下步骤改开票人名字:1、开票人打开开票系统官网,进入开票系统,以管理员身份登录账号;2、开票人点击系统维护界面进入专区;3、开票人点击用户管理界面,点击自己的姓名栏,进入修改界面;4、开票人输入需要修改的名字,输入完成后点击确认栏进行保存。发票的作用和意义如下:1、发票具有合法性、真实性、统一性、及时性等特征,是最基本的会计原始凭证之一;2、发票是记录经济活动内容的载体,是财务管理的重要工具;3、发票是税务机关控制税源,征收税款的重要依据;4、发票是国家监督经济活动,维护经济秩序,保护国家财产安全的重要手段。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证,是会计核算的原始依据,也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证,发票只能证明业务发生了,不能证明款项是否收付。发票是指经济活动中,由出售方向购买方签发的文本,内容包括向购买者提供产品或服务的名称、质量、协议价格。除了预付款以外,发票必须具备的要素是根据议定条件由购买方向出售方付款,必须包含日期和数量,是会计账务的重要凭证。【法律依据】《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。任何单位和个人不得有下列虚开发票行为:(一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票;(二)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票;(三)介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。
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