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可乐你不乖
借:现金贷:主营业务收入 应缴税费-应缴增值税-销项税额 你描述不清楚开发票了没有?开的是普票还是专票?收到现金还是银行转账?一项不一样就可以做不一样的分录
南宫火却
和正常的一样做就行了计提时:借:管理费用——临时工工资 贷:应付职工薪酬发放时:借:应付职工薪酬 贷:现金 也可以直接发放,不用计提借:管理费用——临时工工资 贷:现金
雨丰是小兔
一、记入销售费用:借:销售费用贷:银行存款,二、如果是费用相当大可通过“待摊费用”先归集,然后分月摊销:发生时:借:待摊费用贷:银行存款摊销时:借:销售费用贷:待摊费用但如果是广告公司,那么此项费用需计入主营业务成本中。
vivian0415
借银行存款2000 贷主营业务收入2000借销售费用1500 贷银行存款1500
traveler0723
借:银行存款2000 贷:主营业务收入2000借:主营业务成本1500 贷:银行存款 1500
chaorenxiaoling
只有慢慢理顺。没有更快捷的方法。重新建帐吧。
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