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冰枫星雨
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太极武者NO1

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呵呵,看你一问就有点外行了。第一、先把已发生的费用入账。第二、把损益类科目结转。第三、固定资产不是摊销,应该是提折旧费。第四、材料应该入账,如果发票没到,先暂估入账,等发票到时,再冲回,按发票金额入账。第五、要编制报表第六、依据报表去税务局报税…………

财务会计月末业务处理

80 评论(15)

beyond45678

财务月未处理,主要含结转本年利润,结转成本,结转费用。

278 评论(14)

丝雨如薇

会计每月月末要根据记账凭证记明细帐,总帐,根据总帐与明细帐做会计报表,做完会计报表后,需要将月末余额结转至下月。现在一般都是网上报税,抄税即将本单位的本期税务资料传出,到税务局读卡,然后根据本单位的税种进行网上申报。

154 评论(15)

小白兔QUEEN

会计月末要做的工作很多的。首先要把当月的业务单据制证处理;再催促相关的人把应收名付的款项处理好;把该计提的账计提好;提前做好账实核对;记帐、汇总凭证、出表;写好财务分析等等等等

326 评论(12)

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