金色年华119
财务软件与手工账的记、结账程序一样,根据凭证记账,期末结账,只不过这些工作是自动或半自动进行;所以,期末结账后,如果发现账务处理有误等情况时,就需要先反结账(撤销结账)、反记账(撤销记账)后,修改凭证等账务信息。
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凭证的反过账处理为:在财务会计模块的凭证查询中,进入到凭证查询页面,点击编辑,下拉列表有全部反过账选项,如果你只是想反过账一张凭证,就选中那张凭证,双击打开那张凭证,再点击编辑,反过账就可以了。
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1.当你在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。2.首先要找到会计分录序时簿,然后点击会计分录序时簿3.然后要到凭证查询界面里,选择凭证。4.要找到最后一次过账的凭证,然后最后一次过账的凭证。5.最后右键点全部反过账就可以了。
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1、打开软件后,同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面2、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改。操作如下图: 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。3、进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修1、打开软件后,同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面2、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改。操作如下图: 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。3、进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。改。